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憑祥市物價局2019年部門預算及“三公”經費預算

時間:2019-03-01 23:08 來源:憑祥市物價局 
 憑祥市物價局2019年部門預算及“三公”經費預算

    

 

第一部分:憑祥市物價局概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分:憑祥市物價局2019年部門預算報表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:“三公”經費表

表五:政府性基金預算支出表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:憑祥市物價局2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況。

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況。

四、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

第一部分:憑祥市物價局概況

一、 主要職責

(一)基本職能

1、貫徹執行黨和國家物價方針政策,以及國家、省市物價局下達的各項調定價方案,結合本地實際,建立和完善市場經濟條件下的價格形成機制。

2、按照上級提出控制價格總水平的目標、措施及相應的控制對策,綜合運用經濟手段、法律手段和必要的行政手段調控物價,保持區域內價格總水平的基本穩定。

3、依據《中華人民共和國價格法》及規范性文件和規章制度,協調解決價格矛盾和糾紛。

4、按照價格管理權限,協助上級主管部門管好區域內國家、省市管理的商品價格。在權利范圍內對擬調整的商品價格進行審核、審批。

5、負責行政、事業性收費價格管理,發放、審驗《收費許可證》和《收費員證》,堅持對收費項目、收費標準、收費資格實行年審制度,對各種亂收費、價外附加、價外基金進行清理整頓。

6、規范放開的商品價格行為,對放開價格進行指導和監測,完善價格監審制度,實行提價申報、備案和差率控制;建立副食品批發市場價格鑒證制度和副食品報價中心制度,規范價格行為。

7、平抑物價。

8、建立價格監測體系,按照上級布置監測市場價格動態,分析預報價格走勢,并提出相應的對策和建議;發布價格公告及價格信息,廣泛為企業提供市場價格和供求信息,建立信息發布制度。

9、依據《價格法》和其他有關法規,開展經常性的商品和收費價格監督檢查,查處價格違法行為,審理價格違法案件;指導職工義務物價監督檢查工作;監督商品和服務明碼標價制度的執行;組織開展物價誠信單位競賽活動。

二、部門預算單位構成

(一)機構設置情況

憑祥市物價局下設兩個二層機構,行政主管單位是市物價局本級,二層機構憑祥市物價檢查所為行政管理部門,二層機構憑祥市價格認證中心為參照公務員管理事業單位。

局機構內設置價格綜合管理股、收費管理股、價格管理股3個管理股室。

(二)人員構成情況

憑祥市物價局人員編制總數為14人,其中行政編制8人,事業參公編制6人。實有財政供養人數14人,其中行政在職8人,事業參公在職6人,離退休人員6人(無離休人員)。具體情況如下:

1.物價局機關本級。行政編制4人,財政供給單位編制內實有人員4人,其中行政編制在職人員4人,退休人員6人。

2.憑祥市物價檢查所。行政編制4人,財政供給單位編制內實有人員4人。

3.憑祥市價格認證中心。事業參公編制6人,財政供給單位編制內實有人員6人,其中事業參公編制在職人員6人。  

 

 

第二部分:憑祥市物價局2019年部門預算報表

(表格作為附件直接公開,詳見附件。)

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表                         

表四:“三公”經費表

表五:政府性基金預算支出表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

 

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明

2018年收入總預算219.50萬元,同比2018年增加22.8萬元,同比增長10%

一般公共預算撥款219.50萬元,同比2018年增加22.8  萬元,同比增加10%。其中:經費撥款219.50萬元,同比2018年增加22.8萬元,同比增長10%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比2018年增加0萬元,同比2018年增長0%,其中:專項收入安排的資金0萬元,同比2018年增加0萬元,同比2018年增長0%

政府性基金撥款0萬元,同比2018年增加0萬元,同比增長0%

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比2018年增加0萬元,同比2018年增長0 %,其中:國有資本經營收入安排的資金0萬元,同比2018年增加0萬元,同比2018年增長0%

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比2018年增加0萬元,同比2018年增長0%,其中:事業收入安排的資金0萬元,同比2018年增加0萬元,同比2018年增長0%

上年結余收入0萬元,同比2018年增加0萬元,同比2018年增長0%,其中:一般公共預算撥款結轉0萬元,同比2018年增加0萬元,同比2018年增長0%

(二)支出預算說明

2019年支出總預算219.50萬元,基本支出183.81萬元,占支出總預算的84%,同比2018年增加22.8萬元,同比增長10%;項目支出35.69萬元,占支出總預算的16%,同比2018年增加4.09萬元,同比2018年下降11%

1.按支出功能分類科目劃分共分為4類,其中:

一般公共服務支出類科目164.08萬元,占支出總預算75%,同比2018年增加18.48萬元,增長11%。

社會保障和就業支出類科目25.20萬元,占支出總預算11 %,同比2018年減少2.36萬元,下降9%。

醫療衛生與計劃生育支出類科目15.35萬元,占支出總預算7%,同比2018年增加5.68萬元,增長37%。

住房保障支出類科目14.86萬元,占支出總預算7%,同比2018年增加0.98萬元,增長53%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算183.81萬元,占支出總預算84%,同比2018年增加22.80萬元,增長10%。

工資福利支出預算164.71萬元,占基本支出預算90%,同比2018年增加20.58萬元,增長12%。

商品和服務支出預算17.80萬元,占基本支出預算9%,同比2018年增加2.04萬元,增長11%。

對個人和家庭的補助支出預算1.31萬元,占基本支出預算1%,同比2018年減少3.9萬元,下降298%。

2)項目支出預算。

項目支出預算35.69萬元,占支出總預算16%,同比2018年增加4.09萬元,增長11%。

工資福利支出支出預算0萬元,占項目支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。

商品和服務支出預算27.49萬元,占項目支出預算77%,同比增加14.19萬元,增長52%。

對企業補助支出預算6萬元,占項目支出預算23%,同比減少11萬元,下降183%。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出219.50萬元,其中:基本支出183.81萬元, 項目支出35.69萬元。

物價管理168.08萬元,其中基本支出128.40萬元,項目支出35.69萬元。主要用于物價局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

歸口管理的行政單位退休支出0.44萬元,全部是基本支出預算。全部是退休人員退休后獲得榮譽的退休費。

機關事業基本單位養老保險費繳費支出支出24.76萬元,全部是基本支出預算。全部是按照國家標準計算出的相關養老保險繳費。

行政單位醫療7.93萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關及參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助7.43萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關及參公單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

住房公積金14.86萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算0.75萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.75萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。2019年一般公共資金安排的“三公”經費支出預算0.75萬元,比2018年初預算2.35萬元減少1.6萬元,同比下降68.09%

1.因公出國(境)經費2019預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

2.公務接待費2019預算0.75比減少1.6萬元,下降68.09%照八項規定要求,勤儉節約精神按標準規格接待。

3.公務用車費2019預算 0萬元,其中:公務用車運行維護費2019預算0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,公務用車購置費2019預算0萬元,同比增加(減少)  0萬元,增長(下降)0%

四、其他重要事項情況說明。

(一)2019年機關運行經費安排情況

物價管理預算支出145.59萬元(含參照公務員法管理的事業單位),主要用于物價局機關為保證日常運轉發生的基本支出和項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。

(二)2019年部門預算政府采購情況

2019年政府采購預算3萬元,其中:分散采購3萬元。

(三)2019年國有資產占有使用情況

2019年國有固定資產24.14萬元。(包含辦公桌椅,文件檔案柜,辦公電腦打印機等電子設備等)

 

(四)2019年部門預算績效管理情況

憑祥市物價檢查專項經費為2019年預算績效管理項目,預算經費為2萬元。

物價問題涉及國民經濟的各個方面,牽動千家萬戶的經濟利益,隨著我國改革開放的不斷深入,物價部門在社會主義市場經濟條件下的地位和作用越來越引起人們的重視。特別是經過加強物價監督檢查工作的實踐,人們逐步認識到,加強物價工作是維護國家和消費者正當利益的需要。首先,物價監督檢查是物價工作的重要組成部分。

 


第四部分   名詞解釋

   一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年、 按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 附件:憑祥市物價局2019年部門預算公開表

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